הכנסות שיכון ובינוי אנרגיה זינקו ב-150%, הרווח קפץ ב-50%
הכנסות שיכון ובינוי אנרגיה זינקו ב-150%, הרווח קפץ ב-50%
הכנסות חברת האנרגיה עלו ברבעון השלישי ל-56 מיליון שקל; הרווח הנקי זינק ל-30 מיליון שקל; הזניק את פעילות החברה - תחנות הכוח המונעות בגז טבעי; התחנה הגדולה ביותר שמחזיקה החברה היא רמת חובב
הכנסות שיכון ובינוי אנרגיה ברבעון השלישי עלו פי 2.5 ברבעון השלישי של השנה, לסכום של 56 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלו הכנסות החברה ב-141% ל-116 מיליון שקל. בכך, הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי הגיע ל-30 מיליון שקל, 50% יותר מהרבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הרווח של שיכון ובינוי אנרגיה עלה ל-105 מיליון שקל, 138% יותר מהרבעון המקביל אשתקד.
מגזר הפעילות שהזניק את פעילות החברה הוא הפעלת תחנות הכוח המונעות בגז טבעי, בו מפעילה החברה (בשותפות) כ-1.8 ג'יגה-וואט. כמו כן החברה מקימה את תחנת אתגל שצפויה לייצר 186 מגה-וואט. התחנה הגדולה ביותר שמחזיקה החברה היא רמת חובב (50%, בשיתוף עם אדלטק) שמייצרת 1.1 ג'יגה וואט, שנפגעו מעט לאחר שפרצה בתחנה שריפה שהובילה להשבתה של כמה מיחידות הייצור בתחנה.
אדלטק ושיכון ובינוי אנרגיה מחזיקות יחדיו (כל אחת ב-50%) בתחנת הכוח חגית מזרח המייצרת 660 מגה-וואט. סך ההכנסות של החברה מתחנות הכוח המונעות בגז טבעי (לפני התאמות) ענדו על 297 מיליון שקל רבעון השלישי של 2022, 60% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד. גם בתשעת החודשים הראשונים של השנה הכנסות החברה מהייצור בגז טבעי עלו בשיעור דומה, לסך של 665 מיליון שקל. הרווח הגולמי במגזר הפעילות צמח בכ-80% (גם ברבעון השלישי של השנה וגם בתשעת החודשים, בהשוואה לתקופה המקבילה ב 2021) ל-157 ו-348 מיליון שקל בהתאמה.
לפעילות ייצור החשמל הפוטו-וולטאית של החברה הכנסות נמוכות יותר מפעילות החברה בגז טבעי, אך שיעורי הרווחיות גבוהים יותר. פעילות אופיינית בייצור חשמל באמצעות פאנלים סולאריים שדורשים עלויות הקמה גבוהה, אך מכיוון שהפעלת התחנה אינה דורשת רכישת דלקים, עלויות התפעול נמוכות יותר. הכנסות החברה ברבעון השלישי מהפעילות הסולארית בישראל עומדת על 40 מיליון שקל, 14% יותר מהרבעון המקביל בשנה שעברה, עם רווח גולמי של 34 מיליון שקל, 33% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמחו ההכנסות במגזר הייצור הפוטו-וולטאי של החברה ל-106 מיליון שקל, לעומת 100 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה.
כספי המזומן של החברה צנחו בכ-90% ל-23 מיליון שקל בתאריך ה-30.09.22, לעומת סוף השנה שעברה. הסיבה העיקרית לירידה בשווי המזומן של ההחברה היא ההשקעה בפרויקט ברזוריה (Brazoria) בארה"ב שהחל לפעול מסחרית בתחילת החודש וצפוי להפיק כ-260 מגה-וואט. בנוסף, פעילות החברה בארה"ב כוללת החזקות (כ-49%) בפרוייקט פוטו-וולטאי בהספק של 108 מגה-וואט ובמתקן אגירה בהספק 100 מגה-וואט.